送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-28 13:26

二月份的时候是借预付账款,贷银行存款,三月份发票收到,是借管理费用贷预付账款,然后全额抵扣的时候是借应交税费然后全额抵扣的时候是借应交税费然后全额抵扣的时候是借应交税费―应交增值税――减免税额,借管理费用红字

心路 追问

2019-03-28 13:32

抵扣分录借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入(管理费用)这样也可以吧

徐阿富老师 解答

2019-03-28 14:08

你好是借管理费用红字,我上面有

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二月份的时候是借预付账款,贷银行存款,三月份发票收到,是借管理费用贷预付账款,然后全额抵扣的时候是借应交税费然后全额抵扣的时候是借应交税费然后全额抵扣的时候是借应交税费―应交增值税――减免税额,借管理费用红字
2019-03-28 13:26:23
借:应交税费一税费减免480 贷:银行存款480 以后也可以减免
2018-09-11 21:57:18
你好,发生做第一笔,抵扣做第二笔就是了
2017-10-31 15:44:11
你好,下次纳税申报时填写试试吧。下次填写抵扣时,借:应交税费-应交增值税-减免税额,贷:管理费用。
2019-04-20 15:41:17
税控盘是第二次购买 这个不能全额抵扣,这个只有第一次购买才可以,服务费是可以年年抵减,支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2019-11-01 16:11:34
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