老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答
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公司上个月有两笔电费,一笔电费是老板直接付的,当时没有挂帐,后一笔电费是公司对公转账的,挂的其他应收款,次月拿到的是两笔电费开在一起的总额发票,老板付的需要挂其他应付款,那现在怎么做这个分录呢?
公司电费交了两次发票未开,一笔挂的其他应付款(老板直接付的),一笔挂的其他应收款(公司转账的),现在发票到了,应该怎么做分录呢?
上个月收到费用票24元,我分录:借:其他应付款24,贷:现金,现在其他应付款借方挂着这个24元,我这个月怎么做平呢?当时这个费用票是在报销单里的,所以一起挂的其他应付款
老师,五月份一笔费用发票未到挂的预付款,到七月发票到了,可该发票金额除了这笔预付款还有一笔未支付的费用,需八月支付,那现在这张发票怎么做账务处理呢?





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