你好,单位的帐接时候没有做过银行,调的余额,以前的应收款挂账其实以前已经收回来了没有做账。现在做银行收回,然后银行抵法人其他应付款可以吗?都是有银行转账记录的
fhgghh
于2019-03-27 16:48 发布 662次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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如果有转账记录,可以根据转账记录按你说的方式调整。
2019-03-27 16:50:13

你好 如果 是报销的就按报销 的时间做账 银行账按月做
2019-01-02 16:36:09

您好现在也只能这么做账
2023-10-18 16:03:54

你好,可以的
2016-12-16 16:56:03

这些户,你以后慢慢消化吧。先把应该对起来的对起来。
2019-01-12 15:43:12
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