- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
固定资产收到了么 根据您单位固定资产的性质 可以按月计提折旧
2019-03-27 14:46:12

同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2022-04-17 18:59:50

10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?
2015-11-26 09:36:43

可以不用认证,要180天内认证就可以
2016-01-06 12:23:06

你好,如果相隔时间不长,可后面认证再一起入账
2016-07-14 17:38:45
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