你好,销售方,2018年4月开了一张11%的专票给对方,对方抵扣不了,要求重开,2019年2月重新开了一张10%的专票给他,怎么做账务处理啊?
迪恩
于2019-03-27 13:48 发布 500次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
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你好,原来11%的你开红字发票了吗?按差额冲减,通过以前年度损益调整科目就可以。
2019-03-27 13:49:59

同学,之前的发票冲红分录,然后按10%的正常做账
2019-03-27 18:16:48

你好 那你开红字信息表 开红字发票 在给对方红字发票对应联次 对方冲
2020-04-24 09:30:56

同学您好,普票本来就是不能抵扣的呀。
是对方要求换专票吗?
2019-01-15 09:41:11

是的 你开红字发票 再开正确的蓝字发票
2019-01-17 09:15:38
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