建筑行业,被挂靠方。比如收到业主方转来工程款100万,然后转给挂靠方100万,挂靠方交成本发票80万,都通过内部应收应付科目走。内部应收应付科目余额20万如何平账呢?
lucky
于2019-03-26 17:50 发布 973次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学,这是挂靠工程的共同问题
建议从对公账户支付后,挂其他应收款,然后分期收现平账
2019-03-26 18:00:48

借:应收账款100贷:主营业务收入100;借:主营业务成本80贷:银行存款80
2017-07-13 10:34:47

你好,同学
应收通过收入调整
应付通过成本调整
2024-05-30 15:21:19

您好,让对方清单和发票开对应的清单
2019-12-06 17:02:45

你好,同学。挂靠的账务处理,是资质方找甲方拿工程,然后再转给挂靠人做。
那么你这边就是开给资质方确认收入,你实际 施工会取得相关发票作为成本。
2021-03-26 18:08:43
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