您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

老师,企业自建煤棚造价500万,挂靠别的企业,给被挂靠方支付100多万,其余的工程物质采购都是开发票开到本单位名下的,挂靠的100万发票如何开呢
答: 你好,同学 你这里按建筑服务开具,挂靠相当于资质方出包给挂靠人
建筑行业,被挂靠方。比如收到业主方转来工程款100万,然后转给挂靠方100万,挂靠方交成本发票80万,都通过内部应收应付科目走。内部应收应付科目余额20万如何平账呢?
答: 同学,这是挂靠工程的共同问题 建议从对公账户支付后,挂其他应收款,然后分期收现平账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑行业挂靠,一个工程100万,收到100万款,然后挂靠方提供成本票80%,那么打工程款给挂靠方100万,中间这20万的差额怎么做账呢?
答: 借:应收账款100贷:主营业务收入100;借:主营业务成本80贷:银行存款80

