老师,我们单位有文化建设税率,要开服务费发票,服务 问
同学,你好 不需要的 广告服务才需要缴纳文化事业建设税 答
我们公司交电费是交给物业,要通过应付账款过渡吗 问
一般是通过其他应付款 答
请问老师,增值税留抵税额账面上比电子税局多6921, 问
应交税费_应交增值税_转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税 答
老师下午好!我们公司12月份开始由小规模纳税人升 问
第一个,商业的不影响 第二个注册地和经营地是在一个地方吗?还有,他要求你们去仓库看存货能提供了吗? 答
老师,我问下,如果临时工办理了临时税务登记注册一 问
您好,这种直接注册一个个体就可以,可以享季度30万的税收优惠 答

单位收到租金抵扣租赁方给单位施工款,应该怎样做会计分录,可否抵扣后直接做剩余租金分录
答: 您是要做增值税结转分录嘛?
在付货款的时候 部分金额用来抵扣付款单位给本单位的租金在做分录时是不是 借应付账款 金额记贷方负数 贷其他应收
答: 分录处理是对的,同学。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
土地租赁合同约定2018.2.10-2024.2.9租金共计45万,2023.12.13已收到发票15万,应该如何做会计分录,我单位是承租方,要进行摊销,截止2023.12.31租金为43万,2024年租金为2万,该如何做会计分录
答: 记录已收到的发票金额: 借:预付账款 150,000 贷:银行存款 150,000 记录到2023年12月31日的租金费用 记录已产生的租金费用(43万 - 15万 = 28万): 借:租赁费用 280,000 贷:预付账款 280,000 处理剩余租金 记录2024年将支付的剩余租金(2万): 借:租赁费用 20,000 贷:应付账款 20,000




粤公网安备 44030502000945号



独爱柠盟 追问
2019-03-26 08:59
独爱柠盟 追问
2019-03-26 08:59
独爱柠盟 追问
2019-03-26 09:00
张艳老师 解答
2019-03-26 09:02
独爱柠盟 追问
2019-03-26 09:03
张艳老师 解答
2019-03-26 09:04