老师好,请问期末留退税的第二类房地产开发业,申请 问
不是用第 6 个月金额直接算,而是用第 6 个月期末留抵税额减去 2019 年 3 月 31 日留抵税额的差额,再乘以进项构成比例和 60% 来计算应退税额。 答
这个答案是错的吧是/不是+吧 问
您好,可以发一下答案吗,我看下公式这个的 答
老师,企业是一家印刷服务,金属材料销售,印刷专供设 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师,公司日常报销开的公司名头的发票有什么用啊, 问
您好,这些可以计入费用中,能减少利润 答
老师,我们合同金额是26000 交货后票也开的是26000 问
您好,这个没事,不影响的 答

公司去年没建帐有预收,今年开始建帐了没有入去年帐,现在要开发票给对方,要怎么处理呢?
答: 你好!那你今年建账的时候,这个预收入到哪儿去的?没入的话怎么平的呢
去年开的公司,这个月才开始有收入,之前没有建帐,16年的费用发票怎么处理?
答: 你好,你可以从16年建账,做开办费核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在2017年我们有没确认收入的,就是收到钱了记帐了,但是没给对方开发票就没记入主营业务收入,这部分在预收帐款里,请问如果对方不要发票了我这笔帐 一直在预收帐款里挂着吗,怎么处理啊,年末必须计提坏帐吗,我17年没计提
答: 你好,你可以转为无票收入处理 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费




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2019-03-25 17:03
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2019-03-25 17:04
宋生老师 解答
2019-03-25 17:05
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2019-03-25 17:08
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2019-03-25 17:29
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2019-03-25 17:32