送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-25 10:55

你好,之前的进料是否以前做暂估处理了

耶路 追问

2019-03-25 10:56

还没有

耶路 追问

2019-03-25 10:57

我们是从一月份开始做账,还没有做过账

小惑老师 解答

2019-03-25 10:58

那你就在收到发票后作为现在购入处理

耶路 追问

2019-03-25 11:00

关键是前期每个月都有生产,原材料不入库的话没法做每个月的成本

小惑老师 解答

2019-03-25 11:02

那你先做暂估的分录,等发票到后做暂估冲红处理

耶路 追问

2019-03-25 11:05

比如说一月份做暂估入库,3月份冲红可以吗

小惑老师 解答

2019-03-25 11:07

对,就是您说的这个意思这样处理

耶路 追问

2019-03-25 11:10

必须以发票的日期做入库账务处理吗?可不可以拿四月份的发票做一月份的入库

小惑老师 解答

2019-03-25 11:12

这个及不太合适了,本身你暂估就是为了没有取得发票结转成本使用,如果是4月份做到1月份那就没必要暂估了

耶路 追问

2019-03-25 11:25

可以这么做吗?会计准则和税务允许吗?这样做会受到处罚吗?

小惑老师 解答

2019-03-25 11:28

你是说拿4月发票直接做到1月份,做成本处理,就不暂估是吗?我觉得这个问题不是太大的,但做暂估会在账务处理来看是完整正确的

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相关问题讨论
你好,之前的进料是否以前做暂估处理了
2019-03-25 10:55:38
先做暂估,来票后冲销再蓝字
2019-02-22 14:18:52
您好,可以计入低值易耗品进行管理
2019-02-15 11:00:00
你好 已经在12月暂估了的话 收到发票冲暂估费用 按发票实际做账即可
2019-02-12 11:35:30
您好,你既然已经做账了就不能能退回去了
2021-10-26 05:43:41
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