- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-03-22 16:02
你好 借应交税费 应交增值税(减免税额)借管理费用 负数
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你好 借应交税费 应交增值税(减免税额)借管理费用 负数
2019-03-22 16:02:29
你好,缴交时,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,增值税可以抵扣
2019-09-19 15:42:20
您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-10 09:31:13
借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-30 16:47:38
学员您好,加计抵减是不计提的,是在实际缴纳增值税时做分录的,具体为
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益
这个其他收益就是加计抵减额
2021-07-14 19:43:25
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