送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-21 10:42

是的,根据工资表

木木 追问

2019-03-21 11:00

实际工资表每个月月末也出来不到啊,一般都是月初算

郭老师 解答

2019-03-21 11:03

是的,你可以次月结账 
我说下我们这的处理方式,你看下你们适用不,月底把工资分录坐到最后,先不用做,次月八号之前算出工资,然后根据工资表做上,结转损益结账 
1-8号之间先申报别的增值税,附加税,印花税等 
出来工资申报上个税和财务报表

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相关问题讨论
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
2022-04-01 16:28:52
您好 借:管理费用-工资 销售费用-工资 制造费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
2020-01-04 14:54:40
您好,冲掉是可以的,但是跨年度的话会涉及到以前年度损益的调整
2019-12-30 21:40:08
一、借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2019-10-14 16:04:37
借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用、在建工程)--工资 贷:应付职工薪酬
2019-07-29 09:22:02
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