老师帮我看看这税费改怎么结转,我怎么感觉不对

冰之梦
于2019-03-20 17:34 发布 855次浏览

- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-03-20 17:35
你好,没有不对,可以这么做的
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你好,没有不对,可以这么做的
2019-03-20 17:35:20
是不是截图没有发出来 这边没有看到呢
2020-04-16 10:28:43
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
应该这样做
2021-06-18 14:52:14
同学你好
平台规则一题一问
请重新提问
2021-06-22 16:53:39
你好,是这样填写
减免了就2000多,没有减免还是6600多呢
2017-10-12 14:34:06
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2019-03-20 17:38
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2019-03-20 18:36