2018年做了一笔分录借:管理费 借:应交税费进项 贷:现金 2019年2月做了进项税额转出已补交税费,。 是不是2月应该第一步:做红字冲红 借:管理费 借:应交税费~进项额转出 贷现金 第二步:补交税费的时候做借:应交税费~进项额转出 贷:应交税费~未交增值税第三步 借:应交税费~未交增值税 贷 :银行存款。这样做是不是对的
叮当
于2019-03-20 10:18 发布 973次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-20 10:20
你好,不需要的
借:管理费用
贷:应交税金—增值税(进项税额转出)
第2、3步可以的。
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你好,不需要的
借:管理费用
贷:应交税金—增值税(进项税额转出)
第2、3步可以的。
2019-03-20 10:20:53

老师,这月进项13178.63,销项13716.24,月末结转……1.结转进项:借:应交税费-转出未交增值税13178.63 贷:应交税费-增值税进项13178.63
2.结转销项:应交税费-增值税销项13716.24 贷:应交税费-转出未交增值税13716.24
3.进项税额转出:借:应交税费-进项税额转出537.61 贷:应交税费-转出未交增值税537.61
4.结转未交:借:应交税费-转出未交增值税537.61 贷:应交税费-未交增值税537.61
5.下月缴纳增值税:借:应交税费537.61贷:银行存款537.61
老师。我要问的是第三步,我写的金额对不,不是进项税额转出吗
有老师吗
2017-12-05 16:04:08

对的啊 你问题不全啊
2017-12-13 18:28:56

具体什么问题
2017-12-05 17:31:57

你好!
先冲红
再做分录:
借:管理费用3
贷:应交税费-应交税费-进项税额转出3
2019-11-20 21:01:57
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