送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-20 08:53

你好 
取得发票 借;长期待摊费用   贷;银行存款等科目 
摊销  11月份到1月份租金,借;以前年度损益调的预付账款,那1月收到发票怎么做分录整    管理费用    贷;长期待摊费用

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相关问题讨论
你好,11月分需要的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊一个月的借管理费用贷预付账款。
2022-01-19 13:44:47
同学你好 从2021年12月开始起支付时计入待摊费用,以后每月摊销。 4月收到时,借待摊费用 同时用负数再贷待摊费用。空做一笔,把发票附上。
2022-07-11 22:56:19
你好,闲置时间都是需要扣除的
2022-04-05 14:08:11
学员你好,收到款 借:银行存款 贷:合同负债 开票 借:合同负债 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额
2022-12-06 15:03:08
那么需要按2年摊销的,24年摊销2个月
2025-12-15 11:32:45
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