期初应交税费-进项税额(借方)2568463.91元,其中有未认证金额是161015.57元,我当时期初录入到系统时没注意看,我先得把未认证的调出来,分录:借:应交税金_进项未认证161015.51,贷:应交税金_进项税161015.51,分录对吗?
菜菜
于2019-03-19 14:36 发布 622次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-19 14:37
你好,你的意思是明细账调整一下是吗?当时都录入到进项税额里是吗
相关问题讨论

你好,你的意思是明细账调整一下是吗?当时都录入到进项税额里是吗
2019-03-19 14:37:23

您好,您的处理是正确的
2018-12-02 17:36:56

你好 分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 33349.35 贷应交税费应交增值税进项 33349.35
2020-03-18 15:49:11

你好,你的分录正确。
2019-02-25 10:52:45

你好
3月份的时候,借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(待认证进项税额), 贷;应付账款等科目
4月份的时候,借;应交税费-应交增值税(进项税额),贷;应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2020-05-07 15:05:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
菜菜 追问
2019-03-19 14:38
佟老师 解答
2019-03-19 14:39
菜菜 追问
2019-03-19 14:52
佟老师 解答
2019-03-19 14:53