送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-03-19 10:26

你好,计提是这样处理的。发放时,借应付职工薪酬,贷银行存款,支付个税时:借应交税费应交个人所得税,贷银行存款

追梦*巴士 追问

2019-03-19 10:27

计提可以这样处理咯!

冰儿老师 解答

2019-03-19 10:28

是的,计提是这样处理的。

追梦*巴士 追问

2019-03-19 10:33

老师,计提时,我是借:管理费用贷:应交税费应交个人所得税、应付职工薪酬,您再看看给对

冰儿老师 解答

2019-03-19 10:56

计提的借:管理费用  
 
贷:应付工资

追梦*巴士 追问

2019-03-19 11:02

老师,意思是错的,要怎么调

冰儿老师 解答

2019-03-19 11:07

将之前的分录,冲回,做正确的。

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你好,计提是这样处理的。发放时,借应付职工薪酬,贷银行存款,支付个税时:借应交税费应交个人所得税,贷银行存款
2019-03-19 10:26:05
你好 分录不是这样来做的哦。 你应发工资是6000个税30 实发5730吗
2020-06-23 10:15:10
您好 个人代扣的部分要计提到应付职工薪酬-工资里面
2020-12-20 10:57:44
你好  计提时    通过其他应收款
2023-01-07 14:03:40
你好,没有社保的是的,
2020-05-12 14:55:03
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