当月有收入做了主营业务收入和销项税的分录,次月缴纳增值税时直接借 应交税费-增值税-销项税额 贷 银行存款 已经抵扣了的进项税是不是也要做分录?怎么做?还有进项税额转出了的是不是直接借对应的成本里面,贷应交税费-增值税-进项税转出?
露丝
于2019-03-18 15:52 发布 1856次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-18 15:54
1、缴纳增值税的分录为
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2、进项税额转出是要计入相应的成本费用科目的。
是贷应交税费-增值税-进项税转出
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1、缴纳增值税的分录为
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2、进项税额转出是要计入相应的成本费用科目的。
是贷应交税费-增值税-进项税转出
2019-03-18 15:54:51

还要吧进项税、销项税结转到转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费-未交增值税,贷银行存款
2019-09-02 15:58:23

你好,是什么情况形成进项税额转出
2018-03-03 16:57:38

你好,缴纳增值税的时候还要补录一个借未交增值税,贷银行存款,6月份做法一样
2019-04-24 19:33:48

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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