支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

代帐,18年没帐,19年建帐,但期初只有银行余额,期初借方是银行余额,贷方是未分配利润,现在找到一个完税凭证,是19年交18年的增值税款,要如何处理呢
答: 你好 借:应交税金-增值税 营业外支出 贷:银行存款
我新接手的公司,18年科目余额,个别往来是负数,19年按季报税期初数成正的了,现在我只有凭证,我要建19年的帐,是按18年的科目余额表建的话,生成报表的期初数就与19年季度财报期初数不一致了,我可以按19年报税季报的期初数作为19年建帐的期初余额吗?
答: 同学,你好。你2019年初和2018年末数字对的上吗。如果是对的就可以用2019的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
快帐里要填期初余额去年余额的未分配利润借方余额是不是在快帐贷方填负数?
答: 你设置了余额方向在贷方的是的


柠檬茶 追问
2019-03-18 09:43
柠檬茶 追问
2019-03-18 09:43
柠檬茶 追问
2019-03-18 09:44
月月老师 解答
2019-03-18 09:51
柠檬茶 追问
2019-03-18 09:53
柠檬茶 追问
2019-03-18 09:54
月月老师 解答
2019-03-18 09:55