送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-18 09:37

你好 
借:应交税金-增值税 
营业外支出 
贷:银行存款

柠檬茶 追问

2019-03-18 09:43

可是因为18年,没帐,所以也没计提增值税,这样增值税会有借方余额

柠檬茶 追问

2019-03-18 09:43

请问要怎么处理呢

柠檬茶 追问

2019-03-18 09:44

那我这个票子不做了,可以吗

月月老师 解答

2019-03-18 09:51

你好,当时一定是公司有收入,代开的发票吧。

柠檬茶 追问

2019-03-18 09:53

应该开的电子普通发票

柠檬茶 追问

2019-03-18 09:54

还有请问罚款滞纳金,不许扣除,汇算清缴时要纳税调增是么

月月老师 解答

2019-03-18 09:55

你好,钱进账了开发票了就要做账。

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相关问题讨论
你好 借:应交税金-增值税 营业外支出 贷:银行存款
2019-03-18 09:37:42
同学,你好。你2019年初和2018年末数字对的上吗。如果是对的就可以用2019的
2020-04-25 19:30:41
你好,是的,可以今年把本年利润余额结转到未分配利润。
2020-01-03 15:14:52
你设置了余额方向在贷方的是的
2020-03-07 22:52:34
你好 一般本年利润转到利润分配是需要手动结转的,也有可能软件设置了公式 自动结转的。
2020-02-16 16:33:27
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