送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-16 15:16

你好,是的,是这样做分录

潼潼 追问

2019-03-16 15:16

谢谢!老师

邹老师 解答

2019-03-16 15:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
可以的,可以这样处理,可以。
2023-10-25 11:27:01
二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做, 借应付账款 贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
发票未到,未入库,款付了如何做账。需要暂估吗
2024-05-22 11:13:14
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
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