采购入库,有些付了款,有些还没有付款的,付款:借原材料,贷银行存款,未付款的,借:原材料,贷:应付账款!这样子对吗?

潼潼
于2019-03-16 15:16 发布 1267次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-16 15:16
你好,是的,是这样做分录
相关问题讨论
可以的,可以这样处理,可以。
2023-10-25 11:27:01
二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做,
借应付账款
贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58
你好 二种处理都是正确的
2022-07-19 17:00:23
发票未到,未入库,款付了如何做账。需要暂估吗
2024-05-22 11:13:14
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
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2019-03-16 15:17