老师,上月收到错误的进项票已入账税额7587.04,重新开具的税额7587.05,这个月冲红,冲掉原来的一张,然后借库存商品 应交税费-进项 贷应付账款 ,这个税额差0.01,这个怎样调整呢

淡色阳光╯▂╰
于2015-12-24 11:07 发布 750次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-12-24 11:30
正常的是上月已交过税,税额为零,这个多出来的0.01不用管他吗。还是计入下期?
相关问题讨论
你好,退货的时候,贷方是进项税额,而不是进项税额转出
2021-06-07 15:35:23
您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
您好,之前付款的时候是挂的预付的话现在发票来了是这样做分录的。
2019-12-01 20:28:32
有购销合同更好,没有也无所谓,需要发票进行记账
2017-07-17 17:39:24
如果产品未销售借:库存商品贷:应交税费;如果销售借:主营业务成本贷:应交税费
2017-09-12 11:33:04
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淡色阳光╯▂╰ 追问
2015-12-24 14:33
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