送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-16 09:34

您好,是需要结转成本的,您就根据暂估入账的金额结转

上传图片  
相关问题讨论
您好,是需要结转成本的,您就根据暂估入账的金额结转
2019-03-16 09:34:05
你好,销售货物是这样做分录 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-04-22 16:05:37
您好,31借:库存商品 85000 贷:应付账款 85000 32 借:银行 20000 贷:短期借款 20000 33 借:应收 45000*1.13 贷:主营业务收入 45000 销项税 45000*13% 借:主营业务成本 25000 贷:库存商品 25000 34借:应付31000 代:银行 31000 35借:银行 36000 贷:应收 36000 36 借:管理费用 16000 贷:应付职工薪酬 16000 37 借:库存商品18000 贷:应付账款 18000 应付18500 代:银行 18500 借:应收 250000*1.13 贷:主营业务收入 250000 销项税 250000*13% 借:主营业务成本 150000 贷:库存商品150000 借:固定资产 4000 0 贷:银行 40000
2023-11-16 22:35:24
您好 借:银行存款 贷:应收账款
2019-10-02 09:14:00
一般是开了发票确认收入。如果不开发票的,也可以按销售合同或者完工的时候确认收入 少给1000,你可以开红字冲减收入。 借应收账款-1000 贷主营业务收入 应缴税费-应交增值税(负数)
2017-02-25 09:22:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...