送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-15 15:43

你好  之前公司是垫付的挂其他应收款 现在收回冲这个科目

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相关问题讨论
你好 之前公司是垫付的挂其他应收款 现在收回冲这个科目
2019-03-15 15:43:53
借管理费用社保等 贷应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款。
2024-11-27 10:10:25
同学,需要调整以前年度损益 补漏入账的费用: 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 调整因为少入此笔费用而多交的所得税 借:应交税费-应交所得各 贷:以前年度损益调整 结转以前年度损益调整,得出未分配利润的影响 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-13 17:11:51
公司承担部分 借: 管理费用/销售费用-社保费
2023-04-13 16:48:46
同学你好,社保支出根据人员计入相应费用,正确分录,借:管理费用/销售费用/制造费用 其他应收款-代扣代缴 贷:应付职工薪酬-社保费
2023-04-13 17:06:19
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