2016年暂估的成本时,借:主营业务成本 贷应付账款,然后票回来之后就直接把票放在暂估后面。所以应付账款就一直挂着了,一直没有冲从16年一直挂到了,我现在发现了,我要怎么把他冲了呀.是她做错了,她暂估后面就附有票,不知道是换会计还是怎么的没有看到,相当于他少写了冲暂估的一个分录,所以就形成了应付账款一直挂着

小耳朵
于2019-03-14 16:31 发布 567次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
可以的,可以这么做的,借应付账款,借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款。
2022-02-24 11:50:43
借主营业务成本贷应付账款之前这么做的吗?
2021-06-16 14:44:32
你好,请问你想问的问题具体是?
2020-12-09 16:39:11
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