老师你好,我第三季利润表,财务费用下边的利息费用 问
您好,你更正申报表就可以 答
我得第四季度。利润表的未分配利润大于资产负债 问
通过以前年度调整调整处理的? 答
季报财报利润表里的本期金额是填1-3月4-6月7-9月 问
同学,你好 填1-3月1-6月1-9月1-12月数据 答
老师您好 注销之前要做汇算清缴吗 所得税税率是5 问
你好需要做汇算清缴的,税率时对的 答
分公司未分配利润交于总公司会计分录 问
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 答

收到增值税普通发票但款未付,分录是借在建工程项目104300,贷应付账款104300?应交税费什么时候用?
答: 你好,如果取得的是进项专用发票,才会涉及应交税费——应交增值税(进项税额)的
收到增值税普通发票但款未付,分录是借在建工程项目104300,贷应付账款104300?应交税费什么时候用?
答: 你好,如果是你一般纳税人或者小规模,取得普票不可以抵扣,全部计入成本或费用。如果你取得专票就用到应交税费,你开出普票或专票也需要做应交税费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有个项目现在干了一部分,核算出来应收账款了,但是对方暂时不付款,我们也未开票。账务处理可以借:应收账款**单位 ** 贷:在建工程**项目 ,这样可以吗?我开票的时候再借:在建工程**项目 贷:主营业务收入** 应交税费*应交增值税-销项税额。 这样处理可以吗?
答: 你好 还算出来应收账款 对方没付款 不用做分录




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axuan 追问
2019-03-14 16:20
axuan 追问
2019-03-14 16:20
邹老师 解答
2019-03-14 16:21