送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-14 14:28

你好,什么样的凭证错了?怎么错的?

guolaoshi 追问

2019-03-14 14:32

guolaoshi 追问

2019-03-14 14:32

老师看下,怎么调整呢

guolaoshi 追问

2019-03-14 14:33

正确的应该是:借:其他应付款     515570.38 
                             长期借款       1800000.00 
                       贷:银行存款                                  2315570.38

guolaoshi 追问

2019-03-14 14:35

现在需要怎么做呢?

徐阿富老师 解答

2019-03-14 14:55

你好,那就把差额做借长期应付款  贷其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
你好,什么样的凭证错了?怎么错的?
2019-03-14 14:28:15
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-02-18 09:36:36
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费(销项税额) 你好,金额是之前分录金额的两倍
2018-04-20 11:58:44
你好,涉及到损益类的科目吗?
2022-01-12 17:56:38
你的增值税12月底做结转了没??
2019-02-11 11:11:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...