销售卖出去,开给对方发票,记了应收账款,但结果老板走了私账,所以年底一些应收账款,但实际上私账已收到,请问怎么调。催老板存钱不太可能了。可以借应收账款甲方,贷应收账款乙方,金额一样吗。还是都是应收账款甲方,来调整下

向日葵????
于2019-03-14 12:46 发布 1446次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-14 12:48
不可以,两个不一样的单位不能这么做
借其他应收款-老板贷应收账款
让老板还钱,不还的年末是同分红交个税就可以了
相关问题讨论
不可以,两个不一样的单位不能这么做
借其他应收款-老板贷应收账款
让老板还钱,不还的年末是同分红交个税就可以了
2019-03-14 12:48:16
你好,学员,账上有没有挂其他应付款老板的
2022-03-29 19:42:30
你好,预收账款贷方,表示负债
你这如果预收调整应收
借,预收账款
贷,应收账款
2022-02-13 11:49:09
你好!因为不涉及损益类科目直接借银行存款贷应收账款就可以
2022-03-31 15:23:23
你好; 1. 可以的。 但是你必须要列清楚原因和明细 然后去做调整; 特别是涉税 部分 要去改申报表和报表; 到时要 修改才行的
2022-02-22 09:10:46
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2019-03-14 13:17
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