销售卖出去,开给对方发票,记了应收账款,但结果老板走了私账,所以年底一些应收账款,但实际上私账已收到,请问怎么调。催老板存钱不太可能了。可以借应收账款甲方,贷应收账款乙方,金额一样吗。还是都是应收账款甲方,来调整下
向日葵????
于2019-03-14 12:46 发布 1336次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-14 12:48
不可以,两个不一样的单位不能这么做
借其他应收款-老板贷应收账款
让老板还钱,不还的年末是同分红交个税就可以了
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不可以,两个不一样的单位不能这么做
借其他应收款-老板贷应收账款
让老板还钱,不还的年末是同分红交个税就可以了
2019-03-14 12:48:16

您好,您私下的这部分款项是不应该在账上体现的
2019-11-23 14:36:25

你好 你把你实际业务具体金额说下 意思是比如你应收账款是100 你实际收到的款才95元 中间差额怎么入科目 是这样意思吗?
2020-02-25 13:29:06

你好,学员,账上有没有挂其他应付款老板的
2022-03-29 19:42:30

对方给你的现金和票据加起来是多少
2021-08-24 08:57:25
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