送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-13 14:38

您好!是你已经开过的那张了

淡然的蜗牛 追问

2019-03-13 14:39

但是上传的时候显示请输入合法的增值税专用发票

宋生老师 解答

2019-03-13 14:40

你好!你如果是普通发票的话,直接开红字就好了。不用申请这个信息表

淡然的蜗牛 追问

2019-03-13 14:40

直接用专用发票开负数的就行了吗?

宋生老师 解答

2019-03-13 14:41

你好!不是。你不是要冲减一个普通发票吗。直接拿普通发票开红字

淡然的蜗牛 追问

2019-03-13 14:46

谢谢老师

宋生老师 解答

2019-03-13 14:46

你好!不用客气的 了

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相关问题讨论
您好!是你已经开过的那张了
2019-03-13 14:38:28
写需要冲红那张错误的发票 之前错误那个蓝字发票
2020-05-21 16:21:58
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-25 10:10:23
你好,是之前的这次开错需要红冲发票的号码及代码。
2018-09-27 22:09:23
你好,是错的好吗,新的还没出来呢
2018-09-27 22:02:14
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  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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