送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-13 10:07

借:预收账款 300000 应收账款152400  贷:主营业务收入  390000 应交税费—应交增值税—销项税62400

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借:预收账款 300000 应收账款152400 贷:主营业务收入 390000 应交税费—应交增值税—销项税62400
2019-03-13 10:07:14
这个月借预收账款贷主营业务收入应交税费62400
2019-08-06 10:44:52
你好。 借:应收账款-兴棠公司 预收账款-兴棠公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2019-03-03 17:25:35
您好 借:预收账款 300000 借:应收账款 390000+50700-300000=140700 贷:主营业务收入 390000 应交税费-应交增值税-销项税额 50700
2020-01-07 09:50:05
你好 有预收款项的情况下,开具发票借方全额计入预收账款核算 而不是:把之前的预收300000冲销,剩余的 140700挂账应收账款的
2020-01-10 16:06:55
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