销售电子元件,数量600件,单价650,共计390000,增值税62400,上个月已收货款300000,剩余款项未收到,如何做分录??
芭比
于2018-11-19 21:14 发布 862次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-19 21:17
同学 你好
借:预收账款300000
应收账款 (390000+62400)-300000=152400
贷:主营业务收入 390000
应交税费——应交增值税——销项税额 62400
也可以直接计入预收账款 不通过应收账款
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同学 你好
借:预收账款300000
应收账款 (390000+62400)-300000=152400
贷:主营业务收入 390000
应交税费——应交增值税——销项税额 62400
也可以直接计入预收账款 不通过应收账款
2018-11-19 21:17:18

你好。
借:应收账款-兴棠公司
预收账款-兴棠公司
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
2019-03-03 17:25:35

借:预收账款 300000 应收账款152400 贷:主营业务收入 390000 应交税费—应交增值税—销项税62400
2019-03-13 10:07:14

这个月借预收账款贷主营业务收入应交税费62400
2019-08-06 10:44:52

您好
借:预收账款 300000
借:应收账款 390000+50700-300000=140700
贷:主营业务收入 390000
应交税费-应交增值税-销项税额 50700
2020-01-07 09:50:05
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