送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-12 17:20

您好!出纳按实际支付的金额入账。没有支付的部分,先挂着。

花开半夏 追问

2019-03-13 08:42

会计做账呢?按哪个金额

宋生老师 解答

2019-03-13 08:42

您好!会计做账是计提借管理费用工资 贷应付职工薪酬80000 
发放的时候借应付职工薪酬20000 贷银行存款20000

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相关问题讨论
您好!出纳按实际支付的金额入账。没有支付的部分,先挂着。
2019-03-12 17:20:55
您好,对的,那样的话算白干的这个的
2023-11-10 20:27:59
你好,学员, 员工工资按照扣除借款之前的申报
2023-08-23 10:13:16
你好,嗯嗯,可以的呢,可以
2019-11-14 10:04:56
你好 这个是做到领导的工资表里面的,这个领导分奖金,是他自己的事情,跟你们公司是无关的
2022-08-31 07:44:42
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