公司是一般纳税人,开票系统可以开3%普票,也可以开16%的专票,这个月开了普通,又开了专票,那这个月的报的增值税,要怎么报

吴海玲
于2019-03-12 09:31 发布 2004次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-03-12 09:32
你开票的都要申报,填列到对应的栏次就可以
相关问题讨论
你开票的都要申报,填列到对应的栏次就可以
2019-03-12 09:32:06
您好,一般纳税人简易征收依照 3%征收率计算缴纳增值税; 非简易征收就是按进销项的方法核算增值税应纳税额。
2019-01-05 13:17:15
你好 普票也是需要缴纳增值税的
2019-04-28 14:40:44
你们开错发票之间红冲发票就可以了
2019-01-07 10:15:58
可以的,只要认证了这些进项专票就可以抵扣销项税额的。
2018-09-27 09:22:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



吴海玲 追问
2019-03-12 09:48
吴海玲 追问
2019-03-12 09:50
辜老师 解答
2019-03-12 11:44
吴海玲 追问
2019-03-12 13:03
辜老师 解答
2019-03-12 13:26
吴海玲 追问
2019-03-13 10:35
辜老师 解答
2019-03-13 10:40
吴海玲 追问
2019-03-13 10:44
辜老师 解答
2019-03-13 10:45