董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

我要算平均存货余额 怎么在账上找啊 需要在哪个表看啊 在账上看存货期初和期末 我需要在哪个表看每个月的期初和期末啊 速动资产包括预付账款吗
答: 资产负债表上可以看到存货期初和期末的余额
老师我们预付账款余额贷方负0.7这个怎么处理,不知道是那一年的问题,可以不用管吗
答: 您好 可以做分录调平 借 预付账款 贷 营业外收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预付账款余额出现负数,怎么解决,为什么那么解决,麻烦老师讲详细一点
答: 你好,预付账款余额出现负数,代表是应付账款的意思,需要在资产负债表的应付账款栏次填写 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)







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