送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-11 13:17

你好,按暂估入库,催着发票。

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相关问题讨论
你好,按暂估入库,催着发票。
2019-03-11 13:17:18
这个分录是正确的了,
2018-07-12 08:06:32
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
收到发票调整之前分录 借:原材料 应交税费~应交增值税~进项税额 贷:应付账款 借:应付账款~暂估入账 借:原材料~万股入账 成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44
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