当月已开具销售专票,但是采购的材料未收到采购发票所以是预付账款尚未做原材料,那么当月做了收入,成本结转怎么办?原材料暂估入库吗?
诙谐的佩奇
于2019-03-11 13:15 发布 1072次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好,按暂估入库,催着发票。
2019-03-11 13:17:18

这个分录是正确的了,
2018-07-12 08:06:32

你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55

购入无发票已付款时暂估怎么做?
借:预付账款
贷:银行存款
借 原材料
贷 应付账款-暂估
等实际收到发票时,
借 原材料 负数
贷 应付账款-暂估 负数
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21

您好,2018年收到发票时,借;原材料 负数5000,贷:暂估应付账款 ,负数5000,同时根据发票再做分录,借 :原材料 5000,贷:现金或者银行存款等科目 5000。
2018-07-13 23:22:00
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