往来单位的余额不对,想把余额调成正确的金额,分录应该怎么做
风和日丽
于2019-03-08 11:32 发布 1088次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-08 11:32
您好
请问具体是怎么不对
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您好
请问具体是怎么不对
2019-03-08 11:32:34

你可以把同类的一个单位的往来科目进行对冲,然后呢,再把这些往来科目看一下,给你的,银行存款或库存现金对冲一下,这些不需要附件。
2022-08-01 10:57:30

可以的,可以这么做的。
2023-12-05 11:26:40

应付账款的分录咋做的
多做的红冲
2022-06-20 13:31:28

你好,做盘亏盘盈就可以的。
2023-08-08 15:02:11
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