老师,广州营业执照怎样注销?四年了,没做税务登记,没 问
同学,你好 直接工商注销就行 答
老师你好,公司名字属于商贸企业,里边有汽车租赁服 问
你主营是什么?是商业的吗?是的话,选择商业 答
个体户,可以给小规模公司开 劳务-安装费调试费发 问
可以那样开的,没问题的 答
老师好!一般纳税人处置固定资产收入,入账到固定资 问
您好,这个没事,是正常的差异 答
请问,9月份已报财务报表,结账,12月份想调整9月份的 问
执行调整分录 借:主营业务成本 — 社会保险费 XX 贷:以前年度损益调整 XX 借:以前年度损益调整 XX 贷:管理费用 — 社会保险费 XX 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 XX 贷:利润分配 — 未分配利润 XX (若公司计提盈余公积,需同步调整盈余公积) 报表调整 9 月报表已报送的,无需修改原报表,在 12 月财务报表附注中披露该调整事项,说明调整原因、金额及对报表项目的影响;次年汇算清缴时,需同步调整对应成本费用的税会口径。 答

老师,我去年11月预付了一笔费用,发票是今年4.5才陆续取得的,但当时做的分录是,借管理费用贷银行存款,我现在还能红冲那笔分录,更正过来吗
答: 你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
你好,我司在18年6月付款环保费28000元,6-11日支付50%,当时财务人员入账借:管理费用,贷:银行存款,但是今年3月份收到发票28000元并于8-9日支付尾款50%,请问我要怎么调整18年6月的分录?
答: 你好 你们这个应该要分摊下费用的;付款的时候做借应付账款14000贷银行存款14000 按期分摊做 借管理费用贷应付账款 支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月没收到发票,但入了借:管理费用 贷:银行存款。这月才收到发票,该怎办,摘要和分录怎做
答: 您好 可以做一笔上月一样的红字分录摘要写冲销某月某号凭证 然后根据发票做一份蓝字分录 或者金额一致的话 把发票附在上月凭证后面








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芷嫣 追问
2019-03-08 09:41
meizi老师 解答
2019-03-08 09:48