送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-08 09:32

你好 把发票放上月凭证后面吧  已经做了费用了

芷嫣 追问

2019-03-08 09:41

2月入错,3月才收到的也能放在2月后吗

meizi老师 解答

2019-03-08 09:48

你发票是开的几月的 开的3月的话 就只能把2月的冲  了然后在3月做正确分录

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相关问题讨论
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
2021-12-20 13:50:56
您好 可以做一笔上月一样的红字分录摘要写冲销某月某号凭证 然后根据发票做一份蓝字分录 或者金额一致的话 把发票附在上月凭证后面
2019-03-08 09:41:34
你好,借方计入预付账款核算
2017-01-10 14:16:29
你好 你们这个应该要分摊下费用的;付款的时候做借应付账款14000贷银行存款14000 按期分摊做 借管理费用贷应付账款 支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行
2019-08-15 09:39:25
你好,建议发票退回,后面项目公司成立了开给项目公司。并且项目公司成立后,签订三方协议,将发票付款的事情重新约定下。
2018-10-16 19:22:42
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