送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-08 09:19

你好,还可以做预付账款,然后 
借:管理费用—房租 
贷:预付账款

心岛 追问

2019-03-08 09:22

发票上写了所属期是2019年1月至12月的,2018年用收据做了50%,剩下的50%应该如何处理账务?

月月老师 解答

2019-03-08 09:26

你好,或者直接,你不是还要付款了吗 
借:管理费用—房租 
贷:银行存款 
预付账款

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相关问题讨论
你好,还可以做预付账款,然后 借:管理费用—房租 贷:预付账款
2019-03-08 09:19:50
押金给你开了发票的吗?
2019-12-26 09:53:05
你可以退回,你复印件入账,备注原件退回可以
2020-05-29 13:38:02
租赁期是哪个时间段的?
2020-01-12 17:38:45
你好,首先,没有发票是不能够入账的,也就不能计入管理费用。假设有发票下,3月交钱的时候,借:其他应收款-押金 4800 预付账款45048 贷:银行存款 49848 然后后面按月租金分摊计入成本,借:管理费用 贷:预付账款。押金不退,借:营业外支出 贷:其他应收款-押金
2019-12-26 11:45:56
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