送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-03-07 16:07

第一个问题是外币户调汇?第二个问题没有问题,账务处理是对的,结汇的凭证

Wuli叶子 追问

2019-03-07 16:17

不知道是不是叫做调汇,因为银行外币账户月末有余额,那需要怎么处理呢?

Wuli叶子 追问

2019-03-07 16:21

应该是收汇

江老师 解答

2019-03-07 16:22

外币户有余额也是叫调汇
借:银行存款——外币户    正数
借:财务费用——汇兑损益   负数
或者是
借:财务费用——汇兑损益   正数
贷:银行存款——外币户  正数

Wuli叶子 追问

2019-03-07 16:33

????外币银行对账单中余额是:3000美元(某客户月末汇入的货款,没有结汇)
不是应该将3000美元转成本位币记账吗?
借:银行存款-外币,贷:应收账款

江老师 解答

2019-03-08 17:34

这笔是收外币的分录,分录完全正确。

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同学你好,对方科目是应收账款;
2021-11-26 09:22:47
应该是有个国外银行扣费的。。。。。。。。。回单上应该有显示的
2016-01-28 17:06:33
我们在销售发货,确认收入时,是9月1日,并不清楚9月9日,还是9月30日收到款项。 所以分两步。 在第二步中计入财务费用,是因为我们提前获得应收账款,该款项实质是融资性质。在账务处理中,把优惠金额确认为融资性质的现金折扣,计入到财务费用。
2020-03-06 09:48:34
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2019-03-07 16:07:31
如何这20元是客户出的款,应该用个往来户。
2018-08-28 14:24:42
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