对方开票时,税率开错了3%,我们已经认证,后来冲红了发票,对方补开了16%的发票,那账务应该怎么处理
半夏
于2019-03-07 13:57 发布 1922次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-03-07 13:58
红冲原来分录,再按正确税率重新蓝字分录
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红冲原来分录,再按正确税率重新蓝字分录
2019-03-07 13:58:28

已经认证的,认证方在金税系统申请红字通知单,税局审核后出票方就可以开具红发票了。
2016-08-03 13:03:46

你好,没有取得红字发票暂时 不需要做购进负数分录的
2018-05-07 11:27:40

您好
蓝字发票做正常的账务处理 红字发票做一份跟蓝字发票相同的红字分录
2019-05-08 09:45:47

1.你这是属于发生在5月1日之前的业务,应该适用之前的税率,而不是调整后的税率。
2.你可自己开票,不用到税务机关处理。
3,如果你按照现在的税率开票,那就是开错了,再冲回去,再重新开具即可。
2018-05-28 08:51:35
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2019-03-07 14:03
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2019-03-07 14:07