老师我社保费都没有计提,交社保的时候直接这样做 问
可以这样哈我看好多人都计提了的 答
老师,我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为 问
您好,你前面你计入到其他应付款了吧,直接冲这个就可以 答
实缴注册资本金,一定要是钱,注明投资款是么。可是 问
那你得看一下章程里面是什么出资,如果是货币资金的话,一定是前股东打款到公司账户备注投资款 如果是固定资产或者实物的话,可以用房 你说的公司入股是他的投资人是公司 答
请问老师:卖药饰8元,以旧换新的抵7万,分录怎么处理? 问
新的卖出实收1万,旧的抵7万 答
请董孝彬老师帮忙解答,其他老师请直接忽略不用解 问
董老师,您好,我在学那个电商课程,学费4千多,每周周日上课,一共4天课,刚上一天课,老师讲课讲的不会很细,基本是一二句话就带过了一个知识点。我是完全0基础的人,我感觉学的费劲,因为有很多地方不明白,请问跨境电商会计这块您有啥最基础的资料或啥文件或啥书籍方便推荐给我学习一下不?感谢老师。 答

发现上年有一张凭证错误,应该是借:应交税金的进项写成了借销项。这个应该怎么调整
答: 你好 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-销项税额
11月份的凭证,销项税额错写成了进项税,凭证在呢么调?11月份原凭证是:借:现金,贷:主营业务收入,贷:应交税金_应交增值税_进项税额,我现在12月份调整的凭证应该怎么写?
答: 借;应交税金_应交增值税_进项税额 贷;应交税金_应交增值税_销项税额 做这个调整分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
先问下 去年12月凭证 借:主营业务成本-差旅29293.91 借:进项税6.09 贷现金29300 但是发现进项税错误 应该是5.21 1月份怎么调整呢?
答: 借 进项税6.09 贷 主营业务成本-差旅
先问下 去年12月凭证 借:主营业务成本-差旅29293.91 借:进项税6.09 贷现金29300 但是发现进项税错误 应该是5.21 1月份怎么调整呢?金额不大 调整需要用到以前年度损益吗
老师,检查以前年度的凭证,发现有一笔通讯费分录做错了,借:管理费用 贷:库存现金 但是这一笔是有进项发票的,实际上应该是 借:管理费用 应交税费(进项税额)贷:库存现金我应该怎么调账调表呢?
企业是小企业会计准则,2019年已经结账,现在发现去年有三笔应该记应交税金-应交增值税(进项税额)借方的,记错到应交税金-应交增值税(销项税额)借方了,这个月才发现,这种情况怎么调整?
上月做凭证科目放错了,这个月应该怎么调整啊?错误的凭证,借 银行存款 贷短期借款 正确的应该是借银行存款 贷其他应付款。





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