- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-07 11:48
你这月认证的就应该在进项税额里面的,下月是留底税额
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你这月认证的就应该在进项税额里面的,下月是留底税额
2019-03-07 11:48:34

不用做,还有留底税额39597.09
2015-09-05 20:58:19

哈哈,您的公式得反过来。
销项税额-进项税额(含留抵)=应纳税额
2018-10-10 10:42:29

你好,你是不是已经发送了一次报表?你撤销是到税局撤的吗?
2016-11-08 12:52:34

你之前认证申报进项税额没有抵扣就会留底,这个就是你之前的进项税额,这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出(不能抵扣的进项税额)
2018-10-24 08:16:13
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