举个例子:给员工买福利食品专票是100万,其中假设进项税额是10万元,我怎么做分录,是借:管理费用-福利费 90 应交税金-应交增值税(进项税额)10 贷:银行存款 100 假设不计提 借:管理费用-福利费 10 贷; 应交税金-应交增值税(进项税额转出)10还是直接借:管理费用-福利费 100 贷:银行存款 100
桂晨晞妈咪
于2019-03-06 17:24 发布 679次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-06 17:27
福利费需要通过应付职工薪酬过渡,你这个不对
完整的借管理费用-福利费90 进项10贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存,借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税-进项转出10
相关问题讨论

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息