有一家进出口贸易企业,在认证的时候有两个勾选,一个是抵扣勾选一个是退税勾选,因为当时业务不熟,把退税勾选写成了抵扣勾选,增值税报表已经申报,勾选错的项目能不能更正?
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于2019-03-06 16:13 发布 1121次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-03-06 16:20
您好,根据我的税务经验,如果您申报,但是还没有缴税的话呢,税务机关是可以作废您的增值税申报的,到时候您勾选的情况应该后台可以更正,如果你已经缴税了,那么基本上就无法进行更正了。
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您好,根据我的税务经验,如果您申报,但是还没有缴税的话呢,税务机关是可以作废您的增值税申报的,到时候您勾选的情况应该后台可以更正,如果你已经缴税了,那么基本上就无法进行更正了。
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2019-03-06 16:20:26

1、出口的选择“退税勾选”(其中不能退税的做进项税额转出),内销的就选择“抵扣勾选”
2、申报表上有留抵税,如果是退税进项,可以将它填在附表2第14行
2019-03-08 09:11:46

对方能给你重新开吗?你进项转出开红字确认单,然后让对方开红字发票,再重新给你开。你再选择退税勾选。
2024-06-21 14:55:20

用来退税的发票要进行“退税勾选”
2019-05-15 17:33:35

同学您好,
退税勾选,正常申报增值税
2021-10-11 20:57:47
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