送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-06 13:02

你好,做暂估应付款的时候可以和实际的金额一样

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相关问题讨论
你好,做暂估应付款的时候可以和实际的金额一样
2019-03-06 13:02:09
那需要看你之前暂估做啥,你挂应付账款 暂估款这个就需要冲掉挂供应商
2019-10-18 17:40:42
您好,应付账款到汇算清缴没有余额就行了
2022-01-09 15:53:24
你好,可以按这样账务处理: 暂估入库时:   借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2019-06-08 08:09:09
收到发票时,做进项税时,同时增加应付账款
2022-03-02 14:44:44
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