老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
暂估应付款等确定支付金额的时候,如果暂估金额跟实际金额一样,也必须冲回再付吗?可以付款直接借暂估应付款,贷银行存款吗
答: 那需要看你之前暂估做啥,你挂应付账款 暂估款这个就需要冲掉挂供应商
后期有业务了,是不是归还法人时,借:其它应付款贷:现金或银行存款
答: 您好 是还法人的钱吧 这分录 是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
银行存款是对的,在这期记帐偿还向别人借款10万,但由于之前1年前未做应付款1O万,而是录入其他收入10万。现在还款时录入应付款1O万,导至应付款借方1O万余额。该怎样调帐?
答: 调整之前错误的分录。把营业收入调到应付账款。
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2019-10-18 17:42
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