送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-05 16:32

那你冲减其他应收款,确认其他应付款就是了,

徐徐 追问

2019-03-05 16:33

现在是19修改18年度的账,要不要通过以前年度损益调整这个科目修改呢?

辜老师 解答

2019-03-05 16:34

你只会往来科目错了,不需要通过以前年度损益调整

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相关问题讨论
那你冲减其他应收款,确认其他应付款就是了,
2019-03-05 16:32:16
直接做:借:其他应收款 贷:其他应付款 ,在摘要栏中写明更正2016年12月1号凭证
2017-05-15 15:23:02
你好,建议做调整分录。摘要写调整1月份某号凭证,借:其他应收款,贷:其他应付款就可以了。
2019-04-13 23:13:36
同学你好,可以直接调账 借:其他应付款 贷:预收账款
2019-01-20 15:09:17
您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
2016-04-06 16:16:16
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