送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-05 11:11

您好 
付房租 
借:预付账款——租金 
其他应收款——押金 
贷:银行存款 
收到发票 
借:管理费用——房租 按月摊销计入 
贷:预付账款——房租

拾悦 追问

2019-03-05 11:18

老师好,发票是3个月开到一块了(2019.3-5月份发票),付款就收到发票专票了       (3月份做账: 借:预付账款-租金   应交税费-进项  其他应收款-押金  贷:  银行存款      3月份摊销 借:管理费用-房租   贷:预付账款-房租       4月份做账摊销 借:管理费用-房租   贷:预付账款-房租     5月份做账摊销 借:管理费用-房租   贷:预付账款-房租  )  这样是对的吧  老师

玲竹老师 解答

2019-03-05 11:19

是的 您分录这样做正确

拾悦 追问

2019-03-05 11:21

老师好  那房租租赁合同是不是得交印花税?印花税计提依据租金(这个租金是含税的还是不含税的) 印花税税率是多少

玲竹老师 解答

2019-03-05 11:23

房租租赁合同是得交印花税 
根据《印花税暂行条例》规定,财产租赁合同应当在合同签订时按租赁金额千分之一贴花。

拾悦 追问

2019-03-05 11:24

那这个租赁金额是含税的吗?还是不含税的?

玲竹老师 解答

2019-03-05 11:29

您合同签订的时候如果是分开类似的 可以按不含税金额

拾悦 追问

2019-03-05 11:31

好的 谢谢老师  租房除了刚才做的那些分录和交印花税  其他的不需要做什么了吧

玲竹老师 解答

2019-03-05 11:34

是的 其他没有分录要做了

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