送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-03-05 10:11

你好,你方开红字发票不用单独填表。如果上月就只有一张红字发票,在销售额那边填开负数

DA🕊 追问

2019-03-05 10:14

没有开票也没有抵扣,这样填对吗

小黎老师 解答

2019-03-05 10:15

您好,就是这样填的。但是不知道系统能不能过,您试下申报看下

DA🕊 追问

2019-03-05 10:25

对吗

小黎老师 解答

2019-03-05 10:25

您好,看下最后的本期应补退税额是多少

DA🕊 追问

2019-03-05 10:33

0

小黎老师 解答

2019-03-05 10:34

您好,那就可以申报成功了

DA🕊 追问

2019-03-05 10:34

我们是销售方,在留抵税额有11586.21是不是就可以

小黎老师 解答

2019-03-05 10:36

你好,是的。因为本期红字发票是可以做为留底税额抵扣后面的销项税额。

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相关问题讨论
你好,你方开红字发票不用单独填表。如果上月就只有一张红字发票,在销售额那边填开负数
2019-03-05 10:11:36
你好,正常申报,只是附表一需要按正数发票减去负数发票申报
2018-07-02 15:40:04
你好,正常申报的位置,填写负数就行
2018-10-11 16:52:24
你好 嗯 可以 当月的红字发票你直接作废就行 可以的
2019-08-22 16:54:19
学员你好,9月份申报时,可以根据8月的发票汇总表的实际销售金额和实际销项税额来填写。
2018-02-05 15:18:04
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