1月份有一张增值税销售发票在今天3月份红冲掉了,还重新开了一张蓝色.2月份的时候申报已经提交,也交了增值税,那到三月份这个要怎么做账呢,申报的时候也要怎么处理?

磨
于2019-03-04 20:33 发布 927次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-04 20:34
您好
请问您2月份申报提交的什么?
相关问题讨论
在附表一开具增值税专用发票列按负数填写申报。
2018-01-08 21:59:07
您好
请问您2月份申报提交的什么?
2019-03-04 20:34:23
你好,借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022-02-16 11:11:41
同学你好
红冲无票收入的分录然后按照开的发票做收入
申报表也是负数申报无票收入
2022-02-16 11:02:48
你好,那你的所得税没有申报,是这个意思吗?
2022-05-13 11:53:52
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