- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 预付了费用之后 如果发票来了 是因为收到的专票 要体现进项税 所以做了其他应付款来操作 做分摊费用
2019-03-04 10:37:39

你是商贸或者工业的可以做管理费用,借预付贷银存,按月摊销借管理费用贷预付
2018-11-21 13:54:40

你好,发票来了贴在摊销的第一个会计分录后边就可以
2019-05-09 11:44:15

你好 借 管理费用-仓储费 贷 银行存款
2020-06-26 15:41:15

管理费用等贷银行存款。
2021-12-03 10:16:56
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